Accountable Plan (Plan de Reembolso de Gastos)
En este curso aprenderá que existen diferentes regulaciones del Servicio de Rentas Internas (IRS) para poder reembolsar a los trabajadores los gastos comerciales en los que el reembolso no se cuenta como ingreso, esto es conocido como Plan de Reembolso de Gastos. Esto significa que los reembolsos no están sujetos a retenciones de impuestos o reporte en la forma W-2. Sin embargo, estos gastos deben estar relacionados con el negocio para caer bajo un plan de reembolso de gastos.
*La información contenida en este curso es únicamente con fines educativos. Esta no debe ser considerada recomendación jurídica, tributaria o financiera.
*El contenido de este curso está basado en la ley tributaria aplicable a la temporada de impuestos 2024. No incluye evaluaciones ni exámenes, por lo que no reporta horas de educación continua (CE) bajo el formato On Demand. Su finalidad es exclusivamente educativa, orientada a proporcionar información y conocimientos generales.
Este curso cuenta con las leyes tributarias aplicables a la temporada de impuestos 2022, y le será de gran ayuda para mejorar su aprendizaje tributario. Tan pronto acabe la temporada de impuestos los contenidos del curso serán actualizados con las regulaciones del IRS para 2023. A partir de ese momento podrá realizar los Live Webinars o tomar los exámenes correspondientes para obtener las horas de educación continua ante el IRS.
*La información contenida en este curso es únicamente con fines educativos. Esta no debe ser considerada recomendación jurídica, tributaria o financiera.
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A partir del Viernes 26 de Enero -Hasta el Lunes 15 de Abril
Lunes a Viernes
12:00pm - 2:00pm ET
Miércoles
8:00pm a 9:00 pm ET
12:00pm - 2:00pm ET
Miércoles
8:00pm a 9:00 pm ET

Horas a Reportar
No reporta horas

Nivel de Dificultad
Intermedio

Formato
On Demand
Incluido en el Curso
Diapositivas
en formato PDF
Material Digital
en formato PDF

¡Acceso On Demand durante 12 meses a los contenidos del curso!
El Instructor
Carlos D. Ramirez, EA, MBA, NTPI Fellow, CAA, tiene más de 30 años de experiencia y prestigio en temas tributarios. Su experiencia en el negocio de los impuestos es reconocida en todo el país. Es conocedor de soluciones tributarias a problemas complejos en el área Individual y Comercial, Planificación Tributaria y Representaciones ante el IRS. Fundador de Latin American Business Institute y USA Tax Convention.
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Contenido del curso
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Capacitando a los Mejores Profesionales Tributarios del País
Seminarios Presenciales
Educación Continua
Latin American Business Institute – Copyright 2025 © Todos los derechos reservados
IMPUESTOS INTERNACIONALES I
Con
esta clase usted aprenderá sobre la tributación internacional para los
residentes no extranjeros, qué estados civiles son permitidos en el
Formulario 1040-NR, qué es un ITIN, cuáles son los estatus migratorios y cómo
se establece la residencia de un contribuyente.
IMPUESTOS INTERNACIONALES II
Aprenda todo lo relacionado a la tributación de los residentes no extranjeros, estudiando temas como ingresos, deducciones y créditos. Adicionalmente entenderá cómo se maneja la tributación de los empleados de gobiernos extranjeros.
FORMULARIOS 5471 Y 5472
Esta clase explica los formularios 5471 y 5472. Detalla cómo ciertos ciudadanos estadounidenses que son funcionarios, directores o accionistas en ciertas corporaciones extranjeras usan el formulario 5471 y los anexos que se usan para satisfacer los requisitos de informes de las secciones 6038 y 6046. También detalla el uso del Formulario 5472 para proporcionar la información requerida bajo las secciones 6038A y 6038C.
IMPUESTOS INTERNACIONALES III
Aprenda todo lo relacionado a cómo retener impuestos a un contribuyente extranjero no residente, qué formas debe usar y el análisis de cada una de ellas.
FORMULARIO 8938, F-BAR
Esta clase le permitirá identificar las diferencias entre cuentas extranjeras y activos extranjeros. También revisaremos los umbrales de informes y las consecuencias del incumplimiento y proporciona una comparación del Formulario 8938 del IRS y el FBAR o FinCEN 114 del Departamento del Tesoro.
K2 & K3
Esta clase explica los Anexos K-2 y K-3 de los Formularios 1120S y 1065 y sus objetivos, que son brindar mayor claridad a los socios y accionistas sobre cómo calcular su obligación tributaria en los EE. UU. con respecto a elementos de relevancia fiscal internacional, incluida la reclamación de deducciones. y créditos.
ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
En esta clase veremos cómo debe tributar cada entidad al tener dueños extranjeros, analizando las entidades de Sole Proprietorship, Sociedades o LLC de varios miembros, LLC de un sólo miembro, Corporaciones C y Corporaciones S.
ÉTICA
El profesional de impuestos debe ejercer su profesión en el más elevado estándar de ética en todo momento. En esta clase aprenderá que como profesionales de impuestos, nos regimos por la Circular 230 del Departamento del Tesoro, la cual establece ciertas obligaciones y restricciones que se relacionan con la práctica ante el IRS. En gran medida, estos deberes y restricciones prescritos se aplican en el código general de los principios de conducta a temas específicos que un preparador de impuestos pueda encontrar en sus actividades profesionales.
REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA
Esta clase explica las actualizaciones tributarias para la siguiente temporada fiscal, usted entenderá cómo ejercer la práctica tributaria bajo las regulaciones del IRS.
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